ajustes por Tipo de cambio con NC y ND

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sugiero aplicar ajustes de facturas por tipo de cambio, que cuando se regitre el pago con cheques diferido se tome el Tipo de cambio vendedor (que es el que se usa habitualmente) a la fecha del cobro y a la fecha de ejecucion del cheque, y que el sistema compense automaticamente con NOTA de CREDITO o NOTA de DEBITO , o al momento de cobro, o al momento de ejecucion del cheque.
Esto automatizacria la compensacion por diferencia de tipo de cambio que tenemos todos los que trabajamos en dolares, y que por loq ue estoy viendo cada vez somos mas.

En consideración Dólares Notas de Crédito Notas de Débito Sugerido por: Matias Votado: 28 ago, '23 Comentarios: 4

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